公司描述: 专业服务的审计、财务咨询企业。
工作职责和业绩:
1、在取得对客户业务及财会工作流程的深入理解后对企业账务及报表进行审计;
2、评价内控质量,发现高风险区域,并编制管理报告建议书向客户提供有益的建议;
3、通过实质性测试和相关数据分析对审计结论进行佐证,如函证测试,参加存货盘点,主要会计科目的测试取证,并做出审计结论;
4、根据重要性指标评估错报漏报对报表的影响。
5、运用方向性测试和审计抽样等方法来辨别重大审计风险,如高估资产低估负债等。
6、参加不同行业企业的审计工作,如高新企业、服务业公司、贸易公司和制造业公司,编制审计报告和附注。
7、熟悉中国会计及审计准则。
1、能独立完成从审计规划,取证到审计报告和附注的最后编制。
2、负责集团公司审计,熟练掌握合并报表编制及信息披露。熟练编制合并现金流量表。
3、能针对不同行业的公司设计不同审计程序。
4、复核下属工作底稿,带领工作组在有限时间内完成审计任务,并保证工作质量。
5、在所得税汇算清缴审计方面,能熟练掌握企业所得税政策,为企业进行税务筹划,税务咨询,税务顾问,为企业合理避税。