(总经理汇报)
根据审计工作方案,执行审计程序,负责完成每两月进行的 14家会计凭证例行
审计的全过程并对审计结果负责
拟定审计报告,真实反映审计情况,根据现场审计进行情况,对审计方案做出调
整,针对发现的主要问题核实后提出建设性的处理建议
对审计人员工作进行分工,对审计人员取得的审计证据和编制的工作底稿进行复
核,确保审计工作的质量
按照审计流程,开展合同、财务收支、物资采购、供应商、工会、招投标、资金
与资产、技改和大修、制度缺陷、工程结算、内部控制专项审计工作
参与企业吸收合并,交叉控股,理顺公司管理层级
进行供应商回访、公司两届离任审计,配合上级公司开展经济责任审计