主要负责客户IPO申报工作、上市公司年报审计、重大资产重组审计:
1.开展客户尽职调查工作,发现公司历史沿革、公司业务、财务核算、内部
控制制度等方面的问题,并针对性的提出整改建议;
2.针对公司具体情况编制审计方案,制定具体审计执行计划,并督导项目组
成员的具体执行;
3.负责现场审计工作的具体开展,执行财务报表审计和内部控制审计,编制
合并报表、审计报告及内部控制鉴证报告,针对审计中发现的管理问题形成
整改建议书;
4.负责对项目组成员的指导工作,以及重大会计处理问题的汇报工作;
5.负责执行报表层面分析,通过分析性程序发现报表项目的异常变动,并提
出相应解决方案;
6.负责IPO申报工作的具体开展,针对客户存在的问题与券商、律师等机构
进行沟通协调,提出针对性解决方案;
7.负责与客户的沟通协调并定期前往现场了解公司内部管理的整改情况;