参与医疗企业,互联网公司,图书行业以及制造业公司重大项目ipo年报审计及相关专项审计,配合项目经理出具审计计划的制定和实施,
包括确定审计范围、目标和时间表,分析客户的业务和财务状况,评估风险并制定相应的审计方法和程序。
执行现场审计工作,负责执行预定的审计程序,检查客户的财务报表,确保其符合相关的会计准则和法规。主要负责部分为根据不同客户的
产品以及业务场景分析收入成本费用下毛利率的波动,资产类审查,负债类确认及编制以上会计科目底稿确保其真实性
评估客户的内部控制制度,检查其有效性,并提出改进建议,确保财务报告的可靠性和适当性,了解行业特征的不同,着重处理具体场景中
特殊环节内控例如医药企业中政府集采部分收入确认风险以及讲课参会费的合规控制
为企业提供更精准的会计业务处理建议,利用数据分析工具和技术,对财务数据进行分析,识别异常和潜在的风险点,收集、整理和分析审
计证据,支持对财务报表真实性的判断,满足机构以及投资者通过财务报告对公司未来经营的预测。
与客户的财务团队沟通,解答疑问,提供建议,建立良好的客户关系,确保客户满意度。
指导和培训初级审计员和审计助理,协助他们完成工作任务,协调团队成员的工作,确保审计项目按时完成并达到预期的质量标准。