公司描述: 未填写
工作职责和业绩:
主要工作职责: 向审计合伙人汇报,整体负责审计项目,主要包括审计策略制定,业务团队管理及资源协调,重大审计事项咨询处理,按公司政策及要求指导并复核工作底稿,与客户就审计范围、问题发现、进度控制等事项进行沟通,协助客户进行披露事项核对确认,以及与其他内外部专业团队协作等。
主要项目经历:
IPO、大型上市公司审计项目:
2019年2月至今 某行业前三金融科技公司A股IPO项目
主要职责: 作为项目经理参与项目全过程,协助合伙人制定项目整体审计策略及特殊审计程序,协调客户、项目组成员及其他专家的工作安排,负责出具申报期内所需PRC报告。
2018年 内蒙古优然牧业(国资参股)—港股IPO项目
主要职责: 作为项目负责人参与本项目,带领4-5人团队开展项目现场工作,协助经理制定并执行审计策略,负责起草IFRS申报会计师报告等。
2017年 华润医疗集团(港股上市国企)—IPO项目
主要职责: 作为现场负责人负责协调2015年华润医疗与凤凰医疗的重组上市交易,项目组约4-7人;负责纳入审计范围的四家医院及控股公司的财报审计,并出具集团合并IFRS会计师报告;负责协调组成部分审计师工作。
2018/2019年 厦门美图子公司特殊审计项目
主要职责: 作为项目经理负责厦门美图子公司特殊目的审计项目,并负责签署PRC特殊审计报告。
跨国企业境内子公司项目:
WPP/GfK子公司年度审计项目:
主要职责: 作为项目经理负责WPP境内四家子公司、GfK境内及香港子公司的年度审计项目,并负责签署PRC报告。
环球子公司年度审计项目:
主要职责: 作为项目经理负责环球境内子公司PRC年度审计项目。
上市公司重大资产重组项目:
2018年中粮粮油资产重组项目
主要职责: 作为现场负责人负责被收购标的5家炼油厂的审计工作,并出IFRS报告。
内控审计、咨询项目及专项项目
2016年新华文轩股份(A+H股)内控审计
主要职责: 根据A股上市规则对内部控制有效性进行审计,本项目主要负责收入流程的内控部分;对审计中发现的问题与客户沟通准确定及改进建议。
2015年连云港港口集团(国企)内控诊断咨询项目。
主要职责: 参与港口集团下属物流公司、仓储公司、贸易公司的内控流程诊断;对发现的内控失效问题形成报告,并提出完善建议。
证监会专业检查项目
为期三周对两家大陆上市公司及会计师事务所进行专项检查工作。