主要负责
1• 负责公司销售人员与应收模块的链接。销售费用的报销审核,保证金、履约金、开票流程的审批。
2• 应收款、保证金、履约金的管理,对账,分析,催收。及时准确的完成运营相关的财务处理和数据汇总工作,把 控风险。
3• 销售合同的开票内容审核,税率和开票内容是非退税的确认,进行开票。
4• 销售到款、保证金、销售费用记账凭证的录入。销售费用发票真实性、准确性的审核。商务部项目回款比率数据 的对接工作等。
5• 制作部门费用报表、保证金、履约保证金财务分析、应收未收分析表等财务分析报表。月底对账,纳税申报。
6• 对内部财务流程如开票流程、费用审核流程的辅助优化,确保业务开展更加顺利、高效。
将公司近5千万大、小额应收账款整理明细,督促催款,和账目不清的老客户对账,每月追讨应收账款7.800万,完成季度应收指标2000w。