某国际知名餐饮企业的港股IPO项目 团队成员
➢ 协助项目lead进行IPO计划阶段的审计计划制定,基于集团经营情况和业财信息系统,进行舞弊风险分析和风险评估、制定
相应的风险应对计划,确定关键审计事项;
1 / 2
➢ 在审计执行阶段,(1)负责销售与收款、采购与付款、生产与存货、货币资金等内控循环流程,完成内控访谈,协助识别内缺陷
和相关财务风险;(2)负责所得税、往来、收入成本、长期资产、三费、借款等科目的审计工作底稿和财务报告附注披露;(3)
负责董事高管薪酬函证、关联方函证、银行函证等函证工作;
➢ 在审计完成阶段,协助项目lead分别对质量复核合伙人和客户财务负责人进行项目完成情况汇报,涉及风险的总体复核,函
证工作执行情况,其他实质性工作执行情况等等,参与制作总结汇报PPT。
➢ 在IPO的项目过程中,多次作为审计师代表,与保荐人、律师团队一同开展第三方尽调、税务调档、工商调档等尽调工作,整
理进度控制表;与审计团队一起参与上市招股书的circle up圈数工作,主要涉及财务资料板块;依据保荐人的分配安排,与
审计团队一起针对联交所和证监会有关财务数据的问题进行回复。
⚫ 某国内知名新能源汽车企业的港股IPO项目 团队成员
➢ (1)负责固定资产、货币资金等内控循环流程,完成内控访谈,协助识别内缺陷和相关财务风险;(2)负责完成十几家子公司单
体财务报表(所有科目)的科目余额表和借款台账的汇总整理,出具审计调整,协助完成集团报告的附注披露;
I~
⚫ 康师傅百饮集团旗下某子公司的年度审计项目 带队负责人
B
M
➢ (1)带领团队在其旗下百事可乐子公司进行现场审计工作,核查客户提供资料并总体把控团队进度;(2)完成内部控制访谈,协
T
助识别内缺陷和相关财务风险;(3)与客户沟通出具审计调整,负责权益、所得税、往来、收入成本、ROU等科目的审计工作
_D
底稿和财务报告附注披露,编制现金流量表,独自完成1份年度审计报告。
lm
⚫ 达仕集团旗下若干子公司的年度审计项目 带队负责人
-K
➢ (1)带领团队在其旗下达美乐披萨子公司进行现场审计工作,核查客户提供资料并总体把控团队进度;(2)对完成内部控制访谈,
R
协助识别内缺陷和相关财务风险;(3)与客户沟通出具审计调整,负责往来、长期资产、三费、借款等科目的审计工作底稿和财
-C
P
务报告附注披露,编制现金流量表,独自完成3份年度审计报告;
V
⚫ 港股上市公司东风集团旗下若干子公司的年度审计项目 团队成员
u3
Y
➢ (1)对旗下物流公司,4S汽车销售公司、特种车制造公司等总公司完成固定资产、货币资金等内部控制访谈,协助识别内缺陷
w
和相关财务风险;(2)负责长期资产、三费、借款、货币等科目的审计工作底稿和财务报告附注披露;(3)负责银行函证工作。
Y
⚫ 瑞典上市公司瀚德集团旗下某子公司的年度审计项目 团队成员
1V
F
➢ (1)对旗下汽车零部件制造公司完成销售与收款、采购与付款、生产与存货、货币资金等内部控制访谈,协助识别内缺陷和相关
27
财务风险;(2)负责往来、收入成本、三费、货币资金等科目的审计工作底稿和财务报告附注披露;(3)负责往来函证、银行函
N
证等函证工作。
52
V