职责业绩: 上海新相微电子股份有限公司(688593)专注于显示驱动芯片研发和销售,目前已经成功登陆科创板。本人自2021年8月起,通过股东大会审议,被聘任为内审部门负责人,完整经历公司科创板上市过程。公司内审部门主要职责如下:
1.对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2.对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
3.在年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告。内审部人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题,如实在内部审计工作报告中反映,并监督相关部门已及时采取适当的改进措施。
4.内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的业务环节,包括:销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等,并根据公司所处行业及生产经营特点,对上述业务环节进行调整。
5.按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并向董事会提交内部控制评价报告。
6.每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。