审计工作:
1、参与多个区域/项目的经营/离任审计,主要负责投资、营销、人力、通用部分的审计工作,分析区域运营过程中的制度缺陷、执行合规及决策失误问题,出具相应整改并跟踪督促区域按时完成。如:X区域总离任审计、X项目总审计;
2、参与多个职能中心的专项审计,包括管理提升审计、流程再造审计、内控审计等,助力集团的内控建设、系统完善及精细化管理,健全职能线条整体管理框架,如:投资流程审计、交付管理审计;
3、参与集团下属子公司的子公司审计,业态涉及股权投资、教育、农业等多个行业,主要负责子公司投资、运营、财务版块审计,发现非地产类子公司经营过程中的不成熟之处并提出整改意见,助力子公司的成熟化及市场化运作,如股权投资审计、X农业控股公司审计。
其他工作:
1、作为中心“投资专家”,审批投资部分重要审计问题及方案,并负责撰写投资领域审计季报、年报,并呈递至碧桂园集团CEO;
2、协助进行审计数字化提升工作,包括审计系统功能建设、审计风险模型逻辑设置;
3、对于审计中发现的涉及舞弊问题,整理相关线索,撰写线索移交报告,移交监察处理,对监察收到的相关舞弊线索,协助监察进行线索核实,撰写线索初核报告,确认该线索真实性及建议监察是否跟进;
4、根据以往审计发现,扩充更新审计方案,更新该领域风险点及审计步骤,扩充对应案例。
工作业绩:
1、已审计超20个项目,发现审计问题超200个;
2、已推动集团层面重大制度及系统功能建立超20项;
3、已为集团挽损超1.4亿,个人获中心2021年个人突出贡献奖,2021/2022/2023上半年绩效S(前10%)。