1、国际税务支持与管理:
• 规划海外工厂各项税收优惠落地,降低海外工厂实际税务成本:包括取得各项税收优惠资质,实际享受税收优惠,同时规划新建海外工厂的税务合规。涉及的国家包括孟加拉、巴基斯坦、埃及和阿尔及利亚。
• 南亚、中东非、南美和俄罗斯各海外实体的日常税务合规审核以及业务支持。涉及的国家包括巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯、埃及、迪拜及中东非和南美洲各国家。
2、转让定价管理与支持:
• 国内互联网主体整体税务预算的编制,兼顾合规制定转让定价策略,提高税负效益;
• 推动滚动预算的落地,逐步缩小预实的差异;
• 在合规前提下,通过集团内转让定价交易管控税负率。
3、投资架构调整及资产安全合规:
• 调整海外各实体股权架构,出具调整方案,降低整体税务成本:包括考虑母子公司所在国双边税收协议优惠,重点考量股转、分红、利息和借款利息税务成本。涉及的国家包括巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯、埃及、迪拜及中东非和南美洲各国家。
4、税务风险应对及优化管理:
• 妥善应对海外工厂税务稽查事项,总结风险事项及应对经验,持续优化管理:具体包括规划海外工厂贸易链条规划、规划售后业务以及自查历史遗留问题。涉及的国家包括巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯、埃及、迪拜及中东非和南美洲各国家。
5、中国大陆税务支持:
• 中国大陆互联网实体日常税务合规,具体包括新增业务主体的选择、运营模式的规划、收入分配比例的规划以及实际运营期间的利润监控。
• 配合业务开展人工智能税务合规及相关备案事项,具体包括备案主体的选择、运营模式的规划、未来收入分配比例的规划以及实际运营期间的利润监控。