主要负责大中型企业、上市公司、拟IPO企业的内控审计、财务审计、尽职调查及其他专项审计业务,相关职责如下:
1、负责项目审计计划的编制、调整和执行; 对审计风险进行评估;对人员进行任务分派、指导及监督;
2、对被审计单位内控制度和会计核算体系中存在的问题进行梳理和分析,并提出管理建议;
3、对被审计单位财务报表数据的勾稽关系,报表内容的真实性、完整性、准确性进行审核,确保财务数据真实可靠;
4、对被审计单位内部关联债权债务、内部关联交易进行梳理,核查关联交易事项,编制抵消分录;
5、编制TB、现流、单体及合并财务报表,出具审计报告、内控报告及其他业务报告