4人
职责业绩:
审计内控项目负责人
负责集团和下属板块、多家国内外子公司核心管理干部任期经济责任审计、企业经营审计、财务审计、专项审计。组织带队实施国内及海外大型审计项目、集团风控体系建设及推进、内控系统建设、内控达标及自评、监察项目、提供大型项目风控咨询、内审人员辅导培训等;
1. 审计项目工作 - 制定年度工作计划、与人资部协商任期审计对象及范围、组织团队开展项目、制定审前分析和项目分工、拟写审计通知、组织现场审计工作开展、推动项目进度、编写和审核审计底稿、拟定审计报告和项目签报、指导企业制定整改计划、跟踪整改进程、项目团队人员考核、审计资料归档等;
2.内控项目工作 – 制定集团内控体系建设方案,遵从五部委内控基本规范、COSO风险管理框架和外审要求、定期更新制度流程、完成穿行和控制测试,指导下属企业内控体系建设(制度、流程、风险控制点),对下属企业进行内控审计、内控达标审核、内控信息化建设;
3.风险管理工作 – 对集团大型项目进行风险评估、定期梳理集团各项业务风险点、制定管控措施、搭建风控体系、指导下属企业建立风险应对政策;
4. 监察工作 – 参与集团监察专项工作、查处舞弊行为;
人才育成工作 – 通过项目指导培养初级审计人员和下属企业审计力量,综合提高团队专业水平,建立人员育成通道;
5.培训宣贯 – 定期编辑案例分析、审计内部专刊、编制新员工风险内控学习课件、对下属企业进行审计知识培训、风险宣贯。